為加強財務管理工作,嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)避賬務處理中各種違規(guī)違紀行為,強化責任追究,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》以及相關財經(jīng)法律、法規(guī)等有關規(guī)定,集團公司財務部于2022年5月23日至27日先后對11家所屬子公司賬務情況進行檢查。
檢查中,檢查組與各下屬企業(yè)財務負責同志及業(yè)務人員進行深入交流,督促其完善內部控制及財務管理制度,對發(fā)現(xiàn)的賬務處理問題進行現(xiàn)場指正并要求立即整改;同時對企業(yè)財務管理和發(fā)展難題作了進一步了解,并提出相應建議。
檢查組要求各單位務必做實做細財務基礎工作,不斷加強財務管理,規(guī)范賬務處理流程,切實做到事前審核、事中監(jiān)管、事后控制,推動財務管理科學化、規(guī)范化;堅決把財經(jīng)紀律挺在前面,不斷建立嚴肅財經(jīng)紀律的長效機制,以嚴守財經(jīng)紀律底線的作風,扎實推進財務各項工作;同時要求財務人員加強學習,不斷提升業(yè)務素質,提高服務意識,為企業(yè)管理層提出切實可行的決策相關信息。
通過此次財務檢查,各單位充分認識到加強財經(jīng)紀律的緊迫性和重要性,對財務賬務處理流程的規(guī)范性有了進一步的了解,強化了制度意識,嚴肅了財經(jīng)紀律,為有效防范經(jīng)營風險奠定堅實基礎。